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Bilancio delle cifre 2005

STATO PATRIMONIALE AL 31 DICEMBRE 2005

  ATTIVO 2005 2004
1 Immobilizzazioni materiali e immateriali   10.330.674,49 8.192.175,28
  a) beni immobili 10.227.944,19   8.109.444,98
  di cui      
  beni immobili strumentali 7.907.644,98   5.691.018,96
  b) beni mobili d'arte 44.840,00   24.840,00
  c) beni mobili strumentali 55.600,33   55.600,33
  d) altri beni 2.289,97   2.289,97
2 Immobilizzazioni finanziarie   21.000,00 16.888.044,75
  a) partecipazioni in società strumentali      
  di cui      
  - partecipazioni di controllo      
  b) altre partecipazioni 21.000,00    
  di cui      
  - partecipazioni di controllo      
  c) titoli di debito      
  d) altri titoli      

3

Strumenti finanziari non immobilizzati   73.950.106,20 42.733.449,22
  a) strumenti finanz.affidati in gest.patrim.individuale 35.622.308,83    
  b) strumenti finanziari quotati 5.658.797,37    
  di cui      
  - titoli di debito 1.135.936,00    
  - titoli di capitale 4.522.861,37    
  - parti di organismi di invest.collettivo del risparmio      
  c) strumenti finanziari non quotati 32.669.000,00    
  di cui      
  - titoli di debito 32.669.000,00    
  - titoli di capitale      
  - parti di organismi di invest.collettivo del risparmio      
4 Crediti   3.461.522,19 182.877,84
  di cui      
  - esigibili entro l'esercizio successivo 3.461.522,19    
5 Disponibilità liquide   2.553.325,34 1.083.378,86
6 Altre attività   40.291,67 34.119,06
  di cui      
  - attività impiegate nelle imprese strum.dirett.esercit. 40.291,67    
7 Ratei e risconti attivi   1.434.442,08 343.678,88
  TOTALE DELL'ATTIVO   91.791.361,97 69.457.723,89
 
  PASSIVO 2005 2004
1 Patrimonio netto   75.446.605,62 57.547.967,49
  a) fondo di dotazione 55.219.495,93    
  b) riserva da donazioni      
  c) riserva da rivalutazioni e plusvalenze 16.639.241,42    
  d) riserva obbligatoria 3.587.868,27    
  e) riserva per l'integrità del patrimonio      
  f) avanzi (disavanzi) portati a nuovo      
  g) avanzo (disavanzo) residuo      
2 Fondi per l'attività d'istituto   10.834.475,45 5.745.991,65
  a) fondo di stabilizzazione delle erogazioni 3.159.143,77    
  b) fondi per le erogazioni nei settori rilevanti 2.200.445,79    
  c) fondi per le erogazioni negli altri settori statutari 130.000,00    
  d) altri fondi 5.344.885,89    
3 Fondi per rischi e oneri   1.491.434,90 1.291.434,90
4 Trattamento di fine rapporto lavoro subordinato   40.411,46 50.448,69
5 Erogazioni deliberate   2.256.214,04 3.967.579,61
  a) nei settori rilevanti 2.062.511,84    
  b) negli altri settori statutari 193.702,20    
6 Fondo per il volontariato   839.600,26 559.997,30
7 Debiti   880.383,67 292.030,85
  di cui      
  - esigibili entro l'esercizio successivo 880.383,67    
8 Ratei e risconti passivi   2.236,57 2.273,40
  TOTALE DEL PASSIVO   91.791.361,97 69.457.723,89
 
  CONTI D'ORDINE   4.738.281,23 1.960.313,44
  Beni di terzi      
  Beni presso terzi      
  Garanzie e impegni      
  Impegni di erogazione   865.464,57  
  Rischi      
  Altri conti d'ordine   3.872.816,66  

CONTO ECONOMICO PER L'ESERCIZIO 2005

    2005 2004
1 Risultato delle gestioni patrimoniali individuali   1.046.475,64 1.108.763,98
2 Dividendi e proventi assimilati   1.130.041,01 1.125.753,80
  a) da società strumentali      
  b) da altre immobilizzazioni finanziarie 903.417,65    
  c) da strumenti finanziari non immobilizzati 226.623,36    
3 Interessi e proventi assimilati   1.185.191,83 90.754,70
  a) da immobilizzazioni finanziarie      
  b) da strumenti finanziari non immobilizzati 1.144.849,03    
  c) da crediti e disponibilità liquide 40.342,80    
4 Rivalutazione (svalutazione) netta di strumenti finanziari non immobilizzati      
5 Risultato della negoziazione di strumenti finanziari non immobilizzati   518.488,95  
6 Rivalutazione (svalutazione) netta di attività di immobilizzazioni finanziarie      
7 Rivalutazione (svalutazione) netta di attività non finanziarie      
8 Risultato d'esercizio delle imprese strumentali direttamente esercitate   -1.179,55 -2.154,18
9 Altri proventi   156.178,18 154.097,56
  di cui:      
  contributi in conto esercizio      
10 Oneri   979.732,04 656.179,90
  a) compensi e rimborsi spese organi statutari 250.930,64    
  b) per il personale 126.609,68    
  di cui:      
  - per la gestione del patrimonio -    
  c) per consulenti e collaboratori esterni 193.539,00    
  d) per servizi di gestione del patrimonio 30.674,41    
  e) interessi passivi e altri oneri finanziari 382,17    
  f) commissioni di negoziazione 3.173,88    
  g) ammortamenti 98.126,81    
  h) accantonamenti 200.000,00    
  i) altri oneri 76.295,45    
11 Proventi straordinari   5.191.440,91 55.346,80
  di cui:      
  plusvalenze da alienazioni di immobilizz.finanziarie 5.191.061,19    
12 Oneri straordinari   1.843.225,29 85,15
  di cui:      
  minusvalenze da alienazioni di immobilizz.finanziarie 1.843.225,29    
13 Imposte   106.696,11 95.354,54
  Avanzo (disavanzo) dell'esercizio   6.296.983,53 1.780.943,07
14 Accantonamento alla riserva obbligatoria   1.259.396,71 356.188,61
15 Erogazioni deliberate in corso d'esercizio   1.849.889,92 1.308.094,77
  a) nei settori rilevanti 1.800.650,57    
  b) negli altri settori statutari 49.239,35    
16 Accantonamento al Fondo per il volontariato   335.839,12 94.983,63
17 Accantonamenti ai fondi per attività d'istituto   2.851.857,78 21.676,06
  a) al fondo di stabilizzazione delle erogazioni 2.000.000,00    
  b) ai fondi per le erogazioni nei settori rilevanti 721.857,78    
  c) ai fondi per le erogazioni negli altri settori statutari 130.000,00    
  d) agli altri fondi      
18 Accantonamento alla riserva per l'integrità del patrimonio      
  Avanzo residuo   0,00 0,00
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